索引號: | 001-2023-00000023 | 發(fā)布機構: | |
生效日期: | 2023-11-21 | 有效性: | 有效 |
文 號: | 所屬主題: | 預決算信息 |
2023年民權縣實(shí)驗小學(xué)預算說(shuō)明
第一部分
部門(mén)概況
一、主要職責
民權縣實(shí)驗小學(xué)主要職責:實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育。
二、預算單位構成情況
民權縣實(shí)驗小學(xué)預算包括:1、辦公室,2、教務(wù)處,3、總務(wù)處,4、政教處的預算。
第二部分
民權縣實(shí)驗小學(xué)2023年預算情況說(shuō)明
一、收入支出預算總體情況說(shuō)明
民權縣實(shí)驗小學(xué)2023年收入總計2605.05萬(wàn)元,支出總計2605.05萬(wàn)元,與2022年預算相比,收、支總計各增加225.93萬(wàn)元,增長(cháng)9.50%。主要原因:小學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)和人員經(jīng)費社會(huì )保障增加。
二、收入預算總體情況說(shuō)明
民權縣實(shí)驗小學(xué)2023年收入合計2605.05萬(wàn)元,其中:一般公共預算收入2605.05萬(wàn)元。
三、支出預算總體情況說(shuō)明
民權縣實(shí)驗小學(xué)2023年支出合計2605.05萬(wàn)元,其中:基本支出2605.05萬(wàn)元,占100.00%;項目支出0萬(wàn)元。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說(shuō)明
民權縣實(shí)驗小學(xué)2023年一般公共預算收支預算2605.05萬(wàn)元。與2022年相比,一般公共預算收支預算增加225.93萬(wàn)元,增長(cháng)9.50%,主要原因:小學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)和人員經(jīng)費社會(huì )保障增加。
五、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明
民權縣實(shí)驗小學(xué)2023年一般公共預算支出年初預算為2605.05萬(wàn)元,其中基本支出2605.05.萬(wàn)元,比上年增加377.51萬(wàn)元,增長(cháng)16.95%;項目支出0萬(wàn)元,比上年減少151.58萬(wàn)元,下降100.00.%。
主要用于以下方面:205教育支出1979.10萬(wàn)元,占75.97%;208社會(huì )保障和就業(yè)支出314.40萬(wàn)元,占12.07%;210衛生健康支出107.26萬(wàn)元,占4.12%;221住房保障支出204.30萬(wàn)元,占7.84%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明
民權縣實(shí)驗小學(xué)2023年一般公共預算基本支出2605.05萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費支出2605.05萬(wàn)元,占100.00%,主要用于基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、獎金、生活補助、其他社會(huì )保障繳費、退休費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明
民權縣實(shí)驗小學(xué)2023年“三公”經(jīng)費預算為0萬(wàn)元。與去年預算數持平。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費 0萬(wàn)元。與去年預算數持平。
(二)公務(wù)用車(chē)購置及運行費0萬(wàn)元。其中公務(wù)車(chē)輛購置費0萬(wàn)元,與去年預算數持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費 0萬(wàn)元,與去年預算數持平。
(三)公務(wù)接待費0萬(wàn)元,與去年預算數持平。
八、政府性基金支出預算情況說(shuō)明
我單位2023年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明
我單位2023年沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)行政(事業(yè))機構運轉經(jīng)費
民權縣實(shí)驗小學(xué)2023年機構運轉經(jīng)費支出預算0萬(wàn)元,與去年預算數持平。
(二)政府采購支出情況
2023年政府采購預算安排0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況
2023年,我單位預算項目均按要求編制了績(jì)效目標,從項目產(chǎn)出、項目效益、滿(mǎn)意度等方面設置了績(jì)效指標,綜合反映項目預算完成的數量、實(shí)效、質(zhì)量,預期達到的社會(huì )經(jīng)濟效益、可持續影響以及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等情況。納入預算績(jì)效管理的項目支出0萬(wàn)元,支出項目共0個(gè),支出總額0萬(wàn)元,其中預算支出100萬(wàn)元及100萬(wàn)元以上項目0個(gè),支出總額0萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2022年期末,民權縣實(shí)驗小學(xué)固定資產(chǎn)總額848.14萬(wàn)元,其中,房屋建筑物309.68萬(wàn)元,車(chē)輛0萬(wàn)元。共有車(chē)輛0輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)0輛,執法執勤車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備…0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(五)專(zhuān)項轉移支付項目情況
我單位2023年無(wú)負責管理的專(zhuān)項轉移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指縣級財政撥付的資金;包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門(mén)取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支,其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預算管理,部門(mén)使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、行政(事業(yè))機構運轉經(jīng)費:是指為保障單位(包括行政單位和事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
附件:
民權縣實(shí)驗小學(xué)2023年部門(mén)預算表
預算01表 | |||
2023年單位收支總體情況表 | |||
單位名稱(chēng):民權縣實(shí)驗小學(xué) | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
一、一般公共預算 | 2,605.05 | 一、一般公共服務(wù) | |
其中:財政撥款 | 2,605.05 | 二、外交 | |
二、政府性基金預算撥款收入 | 三、國防 | ||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 | 四、公共安全 | ||
四、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 五、教育 | 1,979.10 | |
五、事業(yè)收入 | 六、科學(xué)技術(shù) | ||
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 七、文化旅游體育與傳媒 | ||
七、上級補助收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè) | 314.40 | |
八、附屬單位上繳收入 | 十、衛生健康 | 107.26 | |
九、其他收入 | 十一、節能環(huán)保 | ||
十二、城鄉社區 | |||
十三、農林水 | |||
十四、交通運輸 | |||
十五、資源勘探信息等 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |||
十七、金融支出 | |||
十九、援助其他地區支出 | |||
二十、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十一、住房保障支出 | 204.30 | ||
二十二、糧油物資儲備支出 | |||
二十三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | |||
二十四、災害防治及應急管理 | |||
二十七、預備費 | |||
二十九、其他支出 | |||
三十、轉移性支出 | |||
三十一、債務(wù)還本支出 | |||
三十二、債務(wù)付息支出 | |||
三十三、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
三十四、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 計 | 2,605.05 | 本 年 支 出 合 計 | 2,605.05 |
上年結轉結余 | 年終結轉結余 | ||
收 入 總 計 | 2,605.05 | 支 出 總 計 | 2,605.05 |
預算02表 | |||||||||||||||||||
2023年單位收入總體情況表 | |||||||||||||||||||
單位名稱(chēng):民權縣實(shí)驗小學(xué) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 總計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | |||||||||||||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | ||||
小計 | 其中:財政撥款 | ||||||||||||||||||
合計 | 2,605.05 | 2,605.05 | 2,605.05 | 2,605.05 | |||||||||||||||
302003 | 民權縣實(shí)驗小學(xué) | 2,605.05 | 2,605.05 | 2,605.05 | 2,605.05 |
預算03表 | |||||||||||||
2023年單位支出總體情況表 | |||||||||||||
單位名稱(chēng):民權縣實(shí)驗小學(xué) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位(科目名稱(chēng)) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 小計 | 其他運轉類(lèi) | 特定目標類(lèi) | ||||||||
類(lèi) | 款 | 項 | 工資福利支出 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 | |||||||
合計 | 2,605.05 | 2,605.05 | 2,552.92 | 52.13 | |||||||||
302003 | 民權縣實(shí)驗小學(xué) | 2,605.05 | 2,605.05 | 2,552.92 | 52.13 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 小學(xué)教育 | 1,979.10 | 1,979.10 | 1,968.97 | 10.13 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |||||||
208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 272.40 | 272.40 | 272.40 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫療 | 107.26 | 107.26 | 107.26 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 204.30 | 204.30 | 204.30 |
預算04表 | |||||||
2023年財政撥款收支總體情況表 | |||||||
單位名稱(chēng):民權縣實(shí)驗小學(xué) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 金 額 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | |
小計 | 其中:財政撥款 | ||||||
一、本年收入 | 2,605.05 | 一、本年支出 | 2,605.05 | 2,605.05 | 2,605.05 | ||
(一)一般公共預算撥款 | 2,605.05 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |||||
其中:財政撥款 | 2,605.05 | (二)外交支出 | |||||
(二)政府性基金預算撥款 | (三)國防支出 | ||||||
(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 | (四)公共安全支出 | ||||||
二、上年結轉 | (五)教育支出 | 1,979.10 | 1,979.10 | 1,979.10 | |||
(一)一般公共預算撥款 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
(二)政府性基金預算撥款 | (七)文化體育旅游與傳媒支出 | ||||||
(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 | (八)社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 314.40 | 314.40 | 314.40 | |||
(十)衛生健康支出 | 107.26 | 107.26 | 107.26 | ||||
(十一)節能環(huán)保支出 | |||||||
(十二)城鄉社區支出 | |||||||
(十三)農林水支出 | |||||||
(十四)交通運輸支出 | |||||||
(十五)資源勘探信息等支出 | |||||||
(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||
(十七)金融支出 | |||||||
(十九)援助其他地區支出 | |||||||
(二十)自然資源海洋氣象等支出 | |||||||
(二十一)住房保障支出 | 204.30 | 204.30 | 204.30 | ||||
(二十二)糧油物資儲備支出 | |||||||
(二十四)災害防治及應急管理 | |||||||
(二十七)預備費 | |||||||
(二十九)其他支出 | |||||||
(三十)轉移性支出 | |||||||
(三十一)債務(wù)還本支出 | |||||||
(三十二)債務(wù)付息支出 | |||||||
(三十三)債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||
(三十四)抗疫特別國債安排的支出 | |||||||
二、年終結轉結余 | |||||||
收入合計: | 2,605.05 | 支出合計 | 2,605.05 | 2,605.05 | 2,605.05 |
預算05表 | |||||||||||||
2023年一般公共預算支出情況表 | |||||||||||||
單位名稱(chēng):民權縣實(shí)驗小學(xué) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位(科目名稱(chēng)) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 小計 | 其他運轉類(lèi) | 特定目標類(lèi) | ||||||||
類(lèi) | 款 | 項 | 工資福利支出 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 | |||||||
合計 | 2,605.05 | 2,605.05 | 2,552.92 | 52.13 | |||||||||
302003 | 民權縣實(shí)驗小學(xué) | 2,605.05 | 2,605.05 | 2,552.92 | 52.13 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 小學(xué)教育 | 1,979.10 | 1,979.10 | 1,968.97 | 10.13 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |||||||
208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 272.40 | 272.40 | 272.40 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫療 | 107.26 | 107.26 | 107.26 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 204.30 | 204.30 | 204.30 | |||||||
備注:本表僅含當年財政撥款安排的支出 |
預算06表 | ||||||
2023年一般公共預算基本支出表 | ||||||
單位名稱(chēng):民權縣實(shí)驗小學(xué) | 單位:萬(wàn)元 | |||||
部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目 | 政府預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 本年一般公共預算基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
合計 | 2,605.05 | 2,605.05 | ||||
30107 | 績(jì)效工資 | 50501 | 工資福利支出 | 264.07 | 264.07 | |
30101 | 基本工資 | 50501 | 工資福利支出 | 1,434.42 | 1,434.42 | |
30103 | 獎金 | 50501 | 工資福利支出 | 141.54 | 141.54 | |
30305 | 生活補助 | 50901 | 社會(huì )福利和救助 | 10.13 | 10.13 | |
30112 | 其他社會(huì )保障繳費 | 50501 | 工資福利支出 | 18.73 | 18.73 | |
30102 | 津貼補貼 | 50501 | 工資福利支出 | 110.21 | 110.21 | |
30302 | 退休費 | 50905 | 離退休費 | 42.00 | 42.00 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 50501 | 工資福利支出 | 272.40 | 272.40 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 50501 | 工資福利支出 | 107.26 | 107.26 | |
30113 | 住房公積金 | 50501 | 工資福利支出 | 204.30 | 204.30 |
預算07表 | |||||||||||||||||
2023年支出經(jīng)濟分類(lèi)匯總表 | |||||||||||||||||
單位名稱(chēng):民權縣實(shí)驗小學(xué) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi) | 政府預算經(jīng)濟分類(lèi) | 總計 | 一般公共預算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | 上年結轉結余 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | |||||
類(lèi) | 款 | 科目名稱(chēng) | 類(lèi) | 款 | 科目名稱(chēng) | 小計 | 其中:財政撥款 | ||||||||||
合計 | 2,605.05 | 2,605.05 | 2,605.05 | ||||||||||||||
302003 | 民權縣實(shí)驗小學(xué) | 2,605.05 | 2,605.05 | 2,605.05 | |||||||||||||
301 | 07 | 績(jì)效工資 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 264.07 | 264.07 | 264.07 | |||||||||
301 | 01 | 基本工資 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 1,434.42 | 1,434.42 | 1,434.42 | |||||||||
301 | 03 | 獎金 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 141.54 | 141.54 | 141.54 | |||||||||
303 | 05 | 生活補助 | 509 | 01 | 社會(huì )福利和救助 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | |||||||||
301 | 12 | 其他社會(huì )保障繳費 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | |||||||||
301 | 02 | 津貼補貼 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 110.21 | 110.21 | 110.21 | |||||||||
303 | 02 | 退休費 | 509 | 05 | 離退休費 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |||||||||
301 | 08 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 272.40 | 272.40 | 272.40 | |||||||||
301 | 10 | 職工基本醫療保險繳費 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 107.26 | 107.26 | 107.26 | |||||||||
301 | 13 | 住房公積金 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 204.30 | 204.30 | 204.30 |
預算08表 | |||||
2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 | |||||
單位名稱(chēng):民權縣實(shí)驗小學(xué) | 單位:萬(wàn)元 | ||||
“三公”經(jīng)費合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車(chē)購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車(chē)購置費 | 公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)規定及部門(mén)預算管理有關(guān)規定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購置及運行費,指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費,指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2023年我單位無(wú)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出。 |
預算09表 | |||||||||||||
2023年政府性基金預算支出情況表 | |||||||||||||
單位名稱(chēng):民權縣實(shí)驗小學(xué) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位(科目名稱(chēng)) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 小計 | 其他運轉類(lèi) | 特定目標類(lèi) | ||||||||
類(lèi) | 款 | 項 | 工資福利支出 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 | |||||||
合計 | |||||||||||||
注:2023年我單位無(wú)政府性基金預算支出。
預算10表 | |||||||||||||
2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表 | |||||||||||||
單位名稱(chēng):民權縣實(shí)驗小學(xué) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位(科目名稱(chēng)) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 小計 | 其他運轉類(lèi) | 特定目標類(lèi) | ||||||||
類(lèi) | 款 | 項 | 工資福利支出 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 | |||||||
合計 | |||||||||||||
注:2023年我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。
預算11表 | |||||||||||
2023年項目支出表 | |||||||||||
單位名稱(chēng):民權縣實(shí)驗小學(xué) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
類(lèi)型 | 項目名稱(chēng) | 項目單位 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結轉結余 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | ||||
一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | ||||||
注:2023年我單位無(wú)項目支出。
預算12表 | |||||||||||||
2023年單位預算項目績(jì)效目標匯總表 | |||||||||||||
單位名稱(chēng):民權縣實(shí)驗小學(xué) | |||||||||||||
單位編碼(項目編碼) | 項目單位 (項目名稱(chēng)) | 項目金額(萬(wàn)元) | 績(jì)效目標 | ||||||||||
成本指標 | 產(chǎn)出指標 | 效益指標 | 滿(mǎn)意度指標 | ||||||||||
資金總額 | 政府預算資金 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | 三級指標 | 指標值 | 三級指標 | 指標值 | 三級指標 | 指標值 | 三級指標 | 指標值 | ||
注:2023年我單位無(wú)項目支出。
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